|
Faktúra |
2021/155
|
teq lite stôl
|
1 428,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
BeneSport consulting s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
31.08.2021 |
15.09.2021 |
|
Faktúra |
2021/99
|
obedy
|
1 713,90 |
bez DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.06.2021 |
14.06.2021 |
|
Faktúra |
2023/283
|
kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov
|
661,16 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.11.2023 |
06.12.2023 |
|
Faktúra |
2023/284
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.11.2023 |
06.12.2023 |
|
Faktúra |
2023/285
|
učebné pomôcky pre podporný tím
|
62,29 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
21.11.2023 |
06.12.2023 |
|
Faktúra |
2023/286
|
akumulátor
|
171,20 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
SALT TS s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
23.11.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
2021/109
|
plyn
|
1 274,77 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.06.2021 |
14.06.2021 |
|
Faktúra |
2021/108
|
elektrina
|
436,75 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.06.2021 |
14.06.2021 |
|
Faktúra |
2021/107
|
elektrina
|
449,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.06.2021 |
14.06.2021 |
|
Faktúra |
2021/106
|
elektrina
|
62,22 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.06.2021 |
14.06.2021 |
|
Faktúra |
2021/105
|
telekomunikačné služby
|
55,27 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.06.2021 |
14.06.2021 |
|
Faktúra |
2021/104
|
software-aSc Agenda 2022
|
596,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software C. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.06.2021 |
14.06.2021 |
|
Faktúra |
2021/103
|
školské pomôcky
|
227,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.06.2021 |
14.06.2021 |
|
Faktúra |
2021/102
|
utierky
|
495,37 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Ján Šurina |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.06.2021 |
14.06.2021 |
|
Faktúra |
2021/101
|
školský nábytok
|
5 647,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
metaloBox Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.06.2021 |
14.06.2021 |
|
Faktúra |
2021/100
|
obedy
|
354,60 |
bez DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
11.06.2021 |
14.06.2021 |
|
Faktúra |
2021/98
|
čistiace prostriedky
|
71,81 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
03.06.2021 |
14.06.2021 |
|
Faktúra |
2023/281
|
funkčné vzdelávanie "Manažment a škola"
|
179,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
14.11.2023 |
29.11.2023 |
|
Faktúra |
2021/89
|
elektroinštalačné práce
|
2 132,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Ing. Štefan Duda - Stavomontáže |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
27.05.2021 |
14.06.2021 |
|
Faktúra |
2021/83
|
telekomunikačné služby
|
46,29 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
27.05.2021 |
14.06.2021 |